平成29年度 一般会計収支予算書
(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) |
(単位:円) |
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科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
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T事業活動収支の部 |
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1 事業活動収入 |
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@基本財産運用収入 |
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基本財産利息収入 |
1,670,000 |
2,070,000 |
△ 400,000 |
A特定資産運用収入 |
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|
|
特定資産利息収入 |
2,016,000 |
1,971,000 |
45,000 |
B会費収入 |
|
|
|
正会員会費収入 |
28,500,000 |
28,500,000 |
0 |
賛助会員会費収入 |
2,500,000 |
2,400,000 |
100,000 |
会費収入計 |
31,000,000 |
30,900,000 |
100,000 |
C事業収入 |
|
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|
刊行物収入 |
500,000 |
7,540,000 |
△ 7,040,000 |
会館運営収入 |
140,000,000 |
138,000,000 |
2,000,000 |
事業収入計 |
140,500,000 |
145,540,000 |
△ 5,040,000 |
D雑収入 |
|
|
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受取利息収入 |
300 |
200 |
100 |
雑収入 |
700,000 |
6,500,000 |
△ 5,800,000 |
雑収入計 |
700,300 |
6,500,200 |
△ 5,799,900 |
事業活動収入計 |
175,886,300 |
186,981,200 |
△ 11,094,900 |
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2 事業活動支出 |
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@事業費支出 |
|
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助成金支出 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
印刷製本費支出 |
4,960,000 |
5,600,000 |
△ 640,000 |
名簿刊行費支出 |
0 |
7,500,000 |
△ 7,500,000 |
給料手当支出 |
19,680,000 |
19,680,000 |
0 |
退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費支出 |
3,498,300 |
4,208,100 |
△ 709,800 |
会議費支出 |
680,000 |
800,000 |
△ 120,000 |
旅費交通費支出 |
442,000 |
1,360,000 |
△ 918,000 |
通信運搬費支出 |
830,000 |
2,440,000 |
△ 1,610,000 |
消耗什器備品費支出 |
2,633,400 |
2,128,000 |
505,400 |
消耗品費支出 |
1,070,700 |
1,064,000 |
6,700 |
光熱水料費支出 |
4,185,000 |
4,168,000 |
17,000 |
委託費支出 |
2,080,000 |
2,560,000 |
△ 480,000 |
賃借料支出 |
887,500 |
976,000 |
△ 88,500 |
保険料支出 |
213,000 |
240,000 |
△ 27,000 |
租税公課支出 |
9,024,000 |
7,560,000 |
1,464,000 |
修繕費支出 |
1,880,000 |
1,600,000 |
280,000 |
建物維持管理費支出 |
12,831,000 |
10,920,000 |
1,911,000 |
仕入高支出 |
72,100,000 |
70,000,000 |
2,100,000 |
雑支出 |
2,622,000 |
2,800,000 |
△ 178,000 |
事業費支出計 |
147,616,900 |
153,604,100 |
△ 5,987,200 |
A管理費支出 |
|
|
|
印刷製本費支出 |
1,240,000 |
1,400,000 |
△ 160,000 |
給料手当支出 |
4,920,000 |
4,920,000 |
0 |
退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費支出 |
1,571,700 |
861,900 |
709,800 |
会議費支出 |
320,000 |
200,000 |
120,000 |
旅費交通費支出 |
1,258,000 |
340,000 |
918,000 |
通信運搬費支出 |
170,000 |
610,000 |
△ 440,000 |
消耗什器備品費支出 |
26,600 |
532,000 |
△ 505,400 |
消耗品費支出 |
219,300 |
266,000 |
△ 46,700 |
光熱水料費支出 |
315,000 |
1,042,000 |
△ 727,000 |
委託費支出 |
1,120,000 |
640,000 |
480,000 |
賃借料支出 |
362,500 |
244,000 |
118,500 |
保険料支出 |
87,000 |
60,000 |
27,000 |
租税公課支出 |
576,000 |
1,890,000 |
△ 1,314,000 |
修繕費支出 |
120,000 |
400,000 |
△ 280,000 |
建物維持管理費支出 |
819,000 |
2,730,000 |
△ 1,911,000 |
雑支出 |
1,178,000 |
700,000 |
478,000 |
管理費支出計 |
14,303,100 |
16,835,900 |
△ 2,532,800 |
事業活動支出計 |
161,920,000 |
170,440,000 |
△ 8,520,000 |
事業活動収支差額(A) |
13,966,300 |
16,541,200 |
△ 2,574,900 |
|
|
U投資活動収支の部 |
|
1 投資活動収入 |
|
@特定資産取崩収入 |
|
|
|
退職給与引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
修繕引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
特定資産取崩収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2 投資活動支出 |
|
@特定資産取得支出 |
|
|
|
退職給与引当資産取得支出 |
1,420,000 |
870,000 |
550,000 |
減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
6,250,000 |
0 |
修繕引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
特定資産取得支出計 |
7,670,000 |
7,120,000 |
550,000 |
A固定資産取得支出 |
|
|
|
建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
投資活動支出合計 |
7,670,000 |
7,120,000 |
550,000 |
投資活動収支差額(B) |
△ 7,670,000 |
△ 7,120,000 |
△ 550,000 |
|
|
V 財務活動収支の部 |
|
1 財務活動収入 |
|
運用資産の売却益 |
0 |
0 |
0 |
財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2 財務活動支出 |
|
財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
財務活動収支差額(C) |
0 |
0 |
0 |
|
|
W 予備費支出(D) |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D) |
6,296,300 |
9,421,200 |
△ 3,124,900 |
|
前期繰越収支差額(F) |
56,590,882 |
47,169,682 |
9,421,200 |
|
次期繰越収支差額(E)+(F) |
62,887,182 |
56,590,882 |
6,296,300 |
|
平成29年度 産学連携推進事業特別会計 収支予算書
(平成29年4月1日〜平成30年3月31日) |
(単位:円) |
|
科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
T事業活動収支の部 |
|
1 事業活動収入 |
|
@事業収入 |
|
|
|
事業活動賛助金収入 |
9,000,000 |
12,000,000 |
△ 3,000,000 |
技術移転料収入 |
3,500,000 |
2,500,000 |
1,000,000 |
事業収入計 |
12,500,000 |
14,500,000 |
△ 2,000,000 |
A雑収入 |
|
|
|
受取利息収入 |
7,000 |
10,000 |
△ 3,000 |
事業活動収入計 |
12,507,000 |
14,510,000 |
△ 2,003,000 |
|
2 事業活動支出 |
|
@事業費支出 |
|
|
|
助成金支出 |
2,000,000 |
1,450,000 |
550,000 |
印刷製本費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
給料手当支出 |
12,000,000 |
12,000,000 |
0 |
退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費支出 |
720,000 |
720,000 |
0 |
会議費支出 |
350,000 |
100,000 |
250,000 |
旅費交通費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
通信運搬費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
消耗品費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
諸謝金支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
委託費支出 |
180,000 |
150,000 |
30,000 |
租税公課支出 |
400,000 |
450,000 |
△ 50,000 |
新規トライアル支援経費 |
4,000,000 |
0 |
4,000,000 |
雑支出 |
150,000 |
100,000 |
50,000 |
事業費支出計 |
20,060,000 |
15,230,000 |
4,830,000 |
事業活動支出計 |
20,060,000 |
15,230,000 |
4,830,000 |
事業活動収支差額 (A) |
△ 7,553,000 |
△ 720,000 |
△ 6,833,000 |
|
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U投資活動収支の部 |
|
1 投資活動収入 |
|
@特定資産取崩収入 |
|
|
|
投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2 投資活動支出 |
|
@特定資産取得支出 |
|
|
|
退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
投資活動収支差額(B) |
0 |
0 |
0 |
|
|
V 財務活動収支の部 |
|
1 財務活動収入 |
|
財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2 財務活動支出 |
|
財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
財務活動収支差額(C) |
0 |
0 |
0 |
|
|
W 予備費支出(D) |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D) |
△ 7,553,000 |
△ 720,000 |
△ 6,833,000 |
|
前期繰越収支差額 (F) |
56,252,658 |
56,972,658 |
△ 720,000 |
|
次期繰越収支差額(E)+(F) |
48,699,658 |
56,252,658 |
△ 7,553,000 |
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