(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) |
(単位:円) |
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科 目 |
(社)芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
合計 |
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(一般正味財産増減の部) |
1. 経常増減の部 |
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(1) 経常収益 |
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@基本財産運用益 |
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基本財産受取利息 |
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2,982,189 |
2,982,189 |
A特定資産運用益 |
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特定資産受取利息 |
0 |
2,334,272 |
2,334,272 |
B受取会費 |
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正会員受取会費 |
0 |
37,132,200 |
37,132,200 |
賛助会員受取会費 |
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2,390,000 |
2,390,000 |
C事業収益 |
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刊行物収入 |
0 |
7,542,350 |
7,542,350 |
宿泊収入 |
0 |
34,323,060 |
34,323,060 |
貸室等収入 |
0 |
75,393,261 |
75,393,261 |
飲食料収入 |
0 |
18,330,687 |
18,330,687 |
事業活動協賛金 |
13,000,000 |
0 |
13,000,000 |
技術移転料収入 |
2,298,436 |
0 |
2,298,436 |
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事業収益計 |
15,298,436 |
135,589,358 |
150,887,794 |
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D雑収益 |
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受取利息 |
9,999 |
314 |
10,313 |
雑収益 |
0 |
10,772,463 |
10,772,463 |
|
雑収益計 |
9,999 |
10,772,777 |
10,782,776 |
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経常収益計 |
15,308,435 |
191,200,796 |
206,509,231 |
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(2)経常費用 |
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@事業費 |
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仕入高 |
0 |
69,545,681 |
69,545,681 |
給料手当 |
15,973,973 |
17,565,196 |
33,539,169 |
退職給付費用 |
3,338 |
294,546 |
297,884 |
福利厚生費 |
1,406,687 |
3,866,763 |
5,273,450 |
旅費交通費 |
7,000 |
958,540 |
965,540 |
通信運搬費 |
43,442 |
2,340,199 |
2,383,641 |
減価償却費 |
11,179 |
18,159,540 |
18,170,719 |
消耗什器備品費 |
0 |
2,751,667 |
2,751,667 |
消耗品費 |
1,866 |
918,930 |
920,796 |
修繕費 |
0 |
16,086,815 |
16,086,815 |
印刷製本費 |
0 |
13,410,432 |
13,410,432 |
光熱水料費 |
0 |
5,675,197 |
5,675,197 |
賃借料 |
0 |
682,860 |
682,860 |
保険料 |
0 |
313,080 |
313,080 |
諸謝金 |
96,000 |
0 |
96,000 |
租税公課 |
716,734 |
7,512,079 |
8,228,813 |
支払助成金 |
1,585,007 |
8,129,839 |
9,714,846 |
委託費 |
160,602 |
1,550,275 |
1,710,877 |
会議費 |
479,670 |
0 |
479,670 |
雑費 |
126,766 |
3,006,709 |
3,133,475 |
|
事業費計 |
20,612,264 |
172,768,348 |
193,380,612 |
|
A管理費 |
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給料手当 |
0 |
7,115,645 |
7,115,645 |
退職給付費用 |
0 |
119,321 |
119,321 |
福利厚生費 |
0 |
1,566,423 |
1,566,423 |
会議費 |
0 |
1,367,171 |
1,367,171 |
旅費交通費 |
0 |
769,500 |
769,500 |
通信運搬費 |
0 |
1,023,239 |
1,023,239 |
減価償却費 |
0 |
334,372 |
334,372 |
消耗什器備品費 |
0 |
3,816 |
3,816 |
消耗品費 |
0 |
302,778 |
302,778 |
修繕費 |
0 |
319,791 |
319,791 |
印刷製本費 |
0 |
1,489,325 |
1,489,325 |
光熱水料費 |
0 |
139,554 |
139,554 |
賃借料 |
0 |
461,833 |
461,833 |
諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
租税公課 |
0 |
1,187,648 |
1,187,648 |
雑費 |
0 |
1,167,139 |
1,167,139 |
|
管理費計 |
0 |
17,367,555 |
17,367,555 |
|
経常費用計 |
20,612,264 |
190,135,903 |
210,748,167 |
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当期経常増減額 |
△ 5,303,829 |
1,064,893 |
△ 4,238,936 |
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2. 経常外増減の部 |
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(1) 経常外収益 |
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経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
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(2) 経常外費用 |
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固定資産売却損 |
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固定資産処分損 |
0 |
0 |
0 |
経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
|
当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
△ 5,303,829 |
1,064,893 |
△ 4,238,936 |
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 5,303,829 |
1,064,893 |
△ 4,238,936 |
|
一般正味財産期首残高 |
86,296,815 |
1,278,137,827 |
1,364,434,642 |
|
一般正味財産期末残高 |
80,992,986 |
1,279,202,720 |
1,360,195,706 |
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(指定正味財産増減の部) |
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当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
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指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
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正味財産期末残高 |
80,992,986 |
1,279,202,720 |
1,360,195,706
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