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平成26年度 正味財産増減計算書総括表
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
社団法人
芝蘭会
合計
(一般正味財産増減の部)
  1. 経常増減の部
 (1) 経常収益      
  @基本財産運用益      
    基本財産受取利息   2,982,189 2,982,189
  A特定資産運用益      
    特定資産受取利息 0 2,334,272 2,334,272
  B受取会費      
    正会員受取会費 0 37,132,200 37,132,200
    賛助会員受取会費   2,390,000 2,390,000
  C事業収益      
    刊行物収入 0 7,542,350 7,542,350
    宿泊収入 0 34,323,060 34,323,060
    貸室等収入 0 75,393,261 75,393,261
    飲食料収入 0 18,330,687 18,330,687
    事業活動協賛金 13,000,000 0 13,000,000
    技術移転料収入 2,298,436 0 2,298,436
  事業収益計 15,298,436 135,589,358 150,887,794
  D雑収益      
    受取利息 9,999 314 10,313
    雑収益 0 10,772,463 10,772,463
 雑収益計 9,999 10,772,777 10,782,776
 経常収益計 15,308,435 191,200,796 206,509,231
 (2)経常費用      
  @事業費      
    仕入高 0 69,545,681 69,545,681
    給料手当 15,973,973 17,565,196 33,539,169
    退職給付費用 3,338 294,546 297,884
    福利厚生費 1,406,687 3,866,763 5,273,450
    旅費交通費 7,000 958,540 965,540
    通信運搬費 43,442 2,340,199 2,383,641
    減価償却費 11,179 18,159,540 18,170,719
    消耗什器備品費 0 2,751,667 2,751,667
    消耗品費 1,866 918,930 920,796
    修繕費 0 16,086,815 16,086,815
    印刷製本費 0 13,410,432 13,410,432
    光熱水料費 0 5,675,197 5,675,197
    賃借料 0 682,860 682,860
    保険料 0 313,080 313,080
    諸謝金 96,000 0 96,000
    租税公課 716,734 7,512,079 8,228,813
    支払助成金 1,585,007 8,129,839 9,714,846
    委託費 160,602 1,550,275 1,710,877
    会議費 479,670 0 479,670
    雑費 126,766 3,006,709 3,133,475
 事業費計 20,612,264 172,768,348 193,380,612
  A管理費      
    給料手当 0 7,115,645 7,115,645
    退職給付費用 0 119,321 119,321
   福利厚生費 0 1,566,423 1,566,423
   会議費 0 1,367,171 1,367,171
   旅費交通費 0 769,500 769,500
   通信運搬費 0 1,023,239 1,023,239
   減価償却費 0 334,372 334,372
   消耗什器備品費 0 3,816 3,816
   消耗品費 0 302,778 302,778
   修繕費 0 319,791 319,791
   印刷製本費 0 1,489,325 1,489,325
   光熱水料費 0 139,554 139,554
   賃借料 0 461,833 461,833
   諸謝金 0 0 0
   租税公課 0 1,187,648 1,187,648
   雑費 0 1,167,139 1,167,139
 管理費計 0 17,367,555 17,367,555
 経常費用計 20,612,264 190,135,903 210,748,167
 当期経常増減額 △ 5,303,829 1,064,893 △ 4,238,936
 
  2. 経常外増減の部
 (1) 経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
 (2) 経常外費用      
  固定資産売却損      
   固定資産処分損 0 0 0
 経常外費用計 0 0 0
 当期経常外増減額 0 0 0
 税引前当期
 一般正味財産増減額
△ 5,303,829 1,064,893 △ 4,238,936
 当期一般正味財産増減額 △ 5,303,829 1,064,893 △ 4,238,936
 一般正味財産期首残高 86,296,815 1,278,137,827 1,364,434,642
 一般正味財産期末残高 80,992,986 1,279,202,720 1,360,195,706
       
  (指定正味財産増減の部)
 当期指定正味財産増減額 0 0 0
 指定正味財産期首残高 0 0 0
 指定正味財産期末残高 0 0 0
       
 正味財産期末残高 80,992,986 1,279,202,720 1,360,195,706


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