平成21年度 一般会計収支予算書
(平成21年4月1日〜平成22年3月31日) |
(単位:千円) |
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科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
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| . 収入の部 |
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1. 基本財産運用収入 |
2,600 |
2,600 |
0 |
基本財産利息収入 |
2,600 |
2,600 |
0 |
2. 会費収入 |
32,400 |
32,400 |
0 |
正会員会費収入 |
30,000 |
30,000 |
0 |
賛助会員会費収入 |
2,400 |
2,400 |
0 |
3. 事業収入 |
140,500 |
150,000 |
△ 9,500 |
刊行物収入 |
500 |
10,000 |
△ 9,500 |
会館運営収入 |
140,000 |
140,000 |
0 |
4. 雑収入 |
1,800 |
8,600 |
△ 6,800 |
運用財産利息収入 |
1,600 |
1,600 |
0 |
雑収入 |
200 |
7,000 |
△ 6,800 |
5. 特定預金取崩収入 |
300 |
300 |
0 |
退職給与引当預金取崩収入 |
300 |
300 |
0 |
修繕引当預金取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
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|
|
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|
当期収入合計(A) |
177,600 |
193,900 |
△ 16,300 |
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前期繰越収支差額 |
41,458 |
48,060 |
△ 6,602 |
|
収入合計(B) |
219,058 |
241,960 |
△ 22,902 |
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|
|| . 支出の部 |
|
1. 事業費 |
164,730 |
172,530 |
△ 7,800 |
学事助成費 |
8,000 |
8,000 |
0 |
機関誌発行費 |
5,500 |
5,500 |
0 |
名簿刊行費 |
0 |
8,700 |
△ 8,700 |
給料手当 |
25,200 |
25,200 |
0 |
退職金 |
230 |
230 |
0 |
福利厚生費 |
5,500 |
5,500 |
0 |
通信運搬費 |
1,700 |
1,700 |
0 |
什器備品費 |
2,500 |
2,500 |
0 |
消耗品費 |
800 |
800 |
0 |
光熱水料費 |
6,000 |
6,000 |
0 |
保険料 |
300 |
400 |
△ 100 |
租税公課 |
8,000 |
8,000 |
0 |
修繕費 |
6,000 |
6,000 |
0 |
建物維持管理費 |
11,000 |
11,000 |
0 |
仕入高 |
80,000 |
79,000 |
1,000 |
雑 費 |
4,000 |
4,000 |
0 |
2. 管理費 |
16,970 |
16,970 |
0 |
給料手当 |
7,400 |
7,400 |
0 |
退職金 |
70 |
70 |
0 |
福利厚生費 |
1,400 |
1,400 |
0 |
会議費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
旅費交通費 |
1,900 |
1,900 |
0 |
通信運搬費 |
800 |
800 |
0 |
什器備品費 |
500 |
500 |
0 |
消耗品費 |
200 |
200 |
0 |
印刷製本費 |
500 |
500 |
0 |
雑 費 |
3,200 |
3,200 |
0 |
3. 特定預金支出 |
24,200 |
23,900 |
300 |
退職給与引当預金支出 |
1,700 |
1,400 |
300 |
減価償却引当預金支出 |
12,500 |
12,500 |
0 |
修繕引当預金支出 |
10,000 |
10,000 |
0 |
4. 予備費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
予備費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
|
|
|
|
当期支出合計(C) |
206,900 |
214,400 |
△ 7,500 |
|
当期収支差額(A)-(C) |
△ 29,300 |
△ 20,500 |
△ 8,800 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) |
12,158 |
27,560 |
△ 15,402 |
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平成21年度 産学情報交流事業 特別会計収支予算書
(平成21年4月1日〜平成22年3月31日) |
(単位:千円) |
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|
科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
| . 収入の部 |
|
1. 事業収入 |
34,000 |
35,000 |
△ 1,000 |
事業活動協賛金収入 |
27,000 |
28,000 |
△ 1,000 |
技術移転料収入 |
7,000 |
7,000 |
0 |
2. 雑収入 |
200 |
240 |
△ 40 |
運用財産利息収入 |
200 |
240 |
△ 40 |
|
|
|
|
|
当期収入合計(A) |
34,200 |
35,240 |
△ 1,040 |
|
前期繰越収支差額 |
80,980 |
71,649 |
9,331 |
|
収入合計(B) |
115,180 |
106,889 |
8,291 |
|
|
|| . 支出の部 |
|
1. 事業費 |
31,650 |
31,552 |
98 |
給料手当 |
18,800 |
19,072 |
△ 272 |
福利厚生費 |
1,700 |
2,130 |
△ 430 |
会議費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
旅費交通費 |
500 |
500 |
0 |
通信運搬費 |
350 |
350 |
0 |
什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
消耗品費 |
500 |
500 |
0 |
印刷製本費 |
350 |
350 |
0 |
諸謝金 |
150 |
150 |
0 |
助成金 |
1,600 |
1,600 |
0 |
技術移転経費 |
4,000 |
3,500 |
500 |
租税公課 |
1,700 |
1,400 |
300 |
雑費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
2. 予備費 |
2,350 |
3,000 |
△ 650 |
3. 退職手当給与引当金 |
200 |
200 |
0 |
|
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|
|
当期支出合計(C) |
34,200 |
34,752 |
△ 552 |
|
当期収支差額(A)-(C) |
0 |
488 |
△ 488 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) |
80,980 |
72,137 |
8,843 |
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