平成18年度 一般会計収支予算書
(平成18年4月1日〜平成19年3月31日) |
(単位:千円) |
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科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
| . 収入の部 |
|
1. 基本財産運用収入 |
2,600 |
2,500 |
100 |
基本財産利息収入 |
2,600 |
2,500 |
100 |
2. 会費収入 |
33,500 |
32,200 |
1,300 |
正会員会費収入 |
31,000 |
30,000 |
1,000 |
賛助会員会費収入 |
2,500 |
2,200 |
300 |
3. 事業収入 |
144,200 |
130,000 |
14,200 |
刊行物収入 |
7,200 |
0 |
7,200 |
会館運営収入 |
137,000 |
130,000 |
7,000 |
4. 雑収入 |
7,600 |
800 |
6,800 |
運用財産利息収入 |
1,600 |
600 |
1,000 |
雑収入 |
6,000 |
200 |
5,800 |
5. 特定預金取崩収入 |
5,700 |
5,300 |
400 |
退職給与引当預金取崩収入 |
700 |
300 |
400 |
修繕引当預金取崩収入 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
|
|
|
|
当期収入合計(A) |
193,600 |
170,800 |
22,800 |
|
前期繰越収支差額 |
46,985 |
48,529 |
△ 1,544 |
|
収入合計(B) |
240,585 |
219.329 |
21,256 |
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|
|| . 支出の部 |
|
1. 事業費 |
174,000 |
158,200 |
15,800 |
学事助成費 |
8,000 |
8,000 |
0 |
機関誌発行費 |
5,500 |
4,500 |
1,000 |
名簿刊行費 |
8,700 |
3,000 |
5,700 |
給料手当 |
26,000 |
25,000 |
1,000 |
退職金 |
500 |
200 |
300 |
福利厚生費 |
5,500 |
6,000 |
△ 500 |
通信運搬費 |
1,500 |
2,800 |
△ 1,300 |
什器備品費 |
3,000 |
3,500 |
△ 500 |
消耗品費 |
900 |
800 |
100 |
光熱水料費 |
6,000 |
6,300 |
△ 300 |
保険料 |
500 |
600 |
△ 100 |
租税公課 |
7,900 |
7,500 |
400 |
修繕費 |
10,000 |
8,000 |
2,000 |
建物維持管理費 |
11,000 |
11,000 |
0 |
仕入高 |
75,000 |
67,000 |
8,000 |
雑 費 |
4,000 |
4,000 |
0 |
2. 管理費 |
16,500 |
17,200 |
△ 700 |
給料手当 |
6,600 |
7,000 |
△ 400 |
退職金 |
200 |
100 |
100 |
福利厚生費 |
1,400 |
1,500 |
△ 100 |
会議費 |
1,000 |
1,200 |
△ 200 |
旅費交通費 |
1,900 |
1,700 |
200 |
通信運搬費 |
700 |
700 |
0 |
什器備品費 |
600 |
700 |
△ 100 |
消耗品費 |
300 |
300 |
0 |
印刷製本費 |
500 |
500 |
0 |
雑 費 |
3,300 |
3,500 |
△ 200 |
3. 特定預金支出 |
14,400 |
14,000 |
400 |
退職給与引当預金支出 |
1,900 |
1,500 |
400 |
減価償却引当預金支出 |
12,500 |
12,500 |
0 |
修繕引当預金支出 |
0 |
0 |
0 |
4. 予備費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
予備費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
|
|
|
|
当期支出合計(C) |
205,900 |
190,400 |
15,500 |
|
当期収支差額(A)-(C) |
△ 12,300 |
△ 19,600 |
7,300 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) |
34,685 |
28,929 |
5,756 |
|
平成18年度 産学情報交流事業 特別会計収支予算書
(平成18年4月1日〜平成19年3月31日) |
(単位:千円) |
|
|
科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
| . 収入の部 |
|
1. 会費収入 |
31,000 |
34,000 |
△ 3,000 |
特別会員会費収入 |
31,000 |
34,000 |
△ 3,000 |
2. 雑収入 |
6,595 |
1,125 |
5,470 |
技術移転料収入 |
6,580 |
1,000 |
5,580 |
運用財産利息収入 |
15 |
125 |
△ 110 |
|
|
|
|
|
当期収入合計(A) |
37,595 |
35,125 |
2,470 |
|
前期繰越収支差額 |
54,299 |
55.670 |
△ 1,371 |
|
収入合計(B) |
91,894 |
90,795 |
1,099 |
|
|
|| . 支出の部 |
|
1. 事業費 |
33,750 |
34,700 |
△ 950 |
給料手当 |
18,700 |
18,500 |
200 |
福利厚生費 |
1,000 |
1,500 |
△ 500 |
会議費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
旅費交通費 |
1,000 |
1,500 |
△ 500 |
通信運搬費 |
350 |
500 |
△ 150 |
什器備品費 |
0 |
500 |
△ 500 |
消耗品費 |
500 |
1,000 |
△ 500 |
印刷製本費 |
350 |
500 |
△ 150 |
諸謝金 |
150 |
200 |
△ 50 |
助成金 |
3,200 |
3,500 |
△ 300 |
技術移転経費 |
5,000 |
4,000 |
1,000 |
租税公課 |
1,500 |
1,000 |
500 |
雑費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
2. 退職手当給与引当金 |
250 |
0 |
250 |
3. 予備費 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
|
|
|
|
当期支出合計(C) |
39,000 |
39,700 |
△ 700 |
|
当期収支差額(A)-(C) |
△ 1,405 |
△ 4,575 |
3,170 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) |
52,894 |
51,095 |
1,799 |
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