平成17年度 一般会計収支計算書
(平成17年4月1日〜平成18年3月31日) |
(単位:千円) |
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科 目 |
予算額 |
決算額 |
増減 |
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| . 収入の部 |
|
1. 基本財産運用収入 |
2,500 |
2,884 |
△ 384 |
基本財産利息収入 |
2,500 |
2,884 |
△ 384 |
2. 会費収入 |
32,200 |
37,836 |
△ 5,636 |
正会員会費収入 |
30,000 |
35,316 |
△ 5,316 |
賛助会員会費収入 |
2,200 |
2,520 |
△ 320 |
3. 事業収入 |
130,000 |
135,275 |
△ 5,275 |
刊行物収入 |
0 |
11 |
△ 11 |
会館運営収入 |
130,000 |
135,264 |
△ 5,264 |
4. 雑収入 |
800 |
1,698 |
△ 898 |
運用財産利息収入 |
600 |
511 |
89 |
雑収入 |
200 |
1,187 |
△ 987 |
5. 特定預金取崩収入 |
5,300 |
0 |
5,300 |
退職給与引当預金取崩収入 |
300 |
0 |
300 |
修繕引当預金取崩収入 |
5,000 |
0 |
5,000 |
|
|
|
|
|
当期収入合計(A) |
170,800 |
177,693 |
△ 6,893 |
|
前期繰越収入差額 |
48,529 |
48,529 |
0 |
|
収入合計(B) |
219,329 |
226,222 |
△ 6,893 |
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|
|| . 支出の部 |
|
1. 事業費 |
158,200 |
150,406 |
7,794 |
学事助成費 |
8,000 |
4,754 |
3,246 |
機関誌発行費 |
4,500 |
3,406 |
1,094 |
名簿刊行費 |
3,000 |
0 |
3,000 |
給料手当 |
25,000 |
24,232 |
768 |
退職金 |
200 |
0 |
200 |
福利厚生費 |
6,000 |
4,509 |
1,491 |
通信運搬費 |
2,800 |
3,398 |
△ 598 |
什器備品費 |
3,500 |
8,828 |
△ 5,328 |
消耗品費 |
800 |
1,010 |
△ 210 |
光熱水料費 |
6,300 |
5,468 |
832 |
保険料 |
600 |
409 |
191 |
租税公課 |
7,500 |
7,811 |
△ 311 |
修繕費 |
8,000 |
2,860 |
5,140 |
建物維持管理費 |
11,000 |
9,212 |
1,788 |
飲食仕入高 |
67,000 |
71,642 |
△ 4,642 |
雑 費 |
4,000 |
2,867 |
1,133 |
2. 管理費 |
17,200 |
14,982
|
2,218 |
給料手当 |
7,000 |
7,279 |
△ 279 |
退職金 |
100 |
0 |
100 |
福利厚生費 |
1,500 |
1,355 |
145 |
会議費 |
1,200 |
569 |
631 |
旅費交通費 |
1,700 |
1,612 |
88 |
通信運搬費 |
700 |
788 |
△ 88 |
什器備品費 |
700 |
1,099 |
△ 399 |
消耗品費 |
300 |
251 |
49 |
印刷製本費 |
500 |
6 |
494 |
雑 費 |
3,500 |
2,023 |
1,477 |
3. 特定預金支出 |
14,000 |
13,849 |
151 |
退職給与引当預金支出 |
1,500 |
1,407 |
93 |
減価償却引当預金支出 |
12,500 |
12,442 |
58 |
修繕引当預金支出 |
0 |
0 |
0 |
4. 予備費 |
1,000 |
0 |
1,000 |
予備費 |
1,000 |
0 |
1,000 |
|
|
|
|
|
当期支出合計(C) |
190,400 |
179,237 |
11,163 |
|
当期収支差額(A)-(C) |
△ 19,600 |
△ 1,544 |
△ 18,056 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) |
28,929 |
46,985 |
△ 18,056 |
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平成17年度 産学情報交流事業 特別会計収支計算書
(平成17年4月1日〜平成18年3月31日) |
(単位:千円) |
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科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
|
|
| . 収入の部 |
|
1. 会費収入 |
34,000 |
30,000 |
4,000 |
特別会員会費収入 |
34,000 |
30,000 |
4,000 |
2. 雑収入 |
1,125 |
6,975 |
△ 5,850 |
技術移転料収入 |
1,000 |
6,823 |
△ 5,823 |
運用財産利息収入 |
125 |
152 |
△ 27 |
|
|
|
|
|
当期収入合計(A) |
35,125 |
36,975 |
△ 1,850 |
|
前期繰越収支差額 |
55,670 |
55,670 |
0 |
|
収入合計(B) |
90,795 |
92,645 |
△ 1,850 |
|
|
|| . 支出の部 |
|
1. 事業費 |
34,700 |
38,124 |
△ 3,424 |
給料手当 |
18,500 |
19,101 |
△ 601 |
福利厚生費 |
1,500 |
1,527 |
△ 27 |
会議費 |
1,000 |
720 |
280 |
旅費交通費 |
1,500 |
1,011 |
489 |
通信運搬費 |
500 |
334 |
166 |
什器備品費 |
500 |
0 |
500 |
消耗品費 |
1,000 |
422 |
578 |
印刷製本費 |
500 |
360 |
140 |
諸謝金 |
200 |
131 |
69 |
助成金 |
3,500 |
3,438 |
62 |
技術移転経費 |
4,000 |
9,139 |
△ 5,139 |
租税公課 |
1,000 |
1,366 |
△ 366 |
雑費 |
1,000 |
575 |
425 |
2. 退職給与引当預金支出 |
0 |
222 |
△ 222 |
3. 予備費 |
5,000 |
0 |
5,000 |
|
|
|
|
|
当期支出合計(C) |
39,700 |
38,346 |
1,354 |
|
当期収支差額(A)-(C) |
△ 4,575 |
△ 1,371 |
△ 3,204 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) |
51,095 |
54,299 |
△ 3,204 |
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